中国共产党安顺市委员会办公室关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年09月01日
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****8271

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年9月1日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0011 订书钉 10 50.0 得力/deli\0011 验收通过
2 得力 2012F 美工刀刀片 2 9.0 得力/deli\2012F 验收通过
3 得力 2041 美工刀 5 30.0 得力/deli\2041 验收通过
4 得力 9172 笔筒 5 40.0 得力/deli\9172 验收通过
5 得力 S635 钢笔墨水 2 40.0 得力/deli\S635 验收通过
6 得力 0371 订书机 5 125.0 得力/deli\0371 验收通过
7 得力 LH225 纽扣电池 2 8.0 得力/deli\LH225 验收通过
8 得力 30368 胶带 12 60.0 得力/deli\30368 验收通过
9 得力 7534 橡皮擦 45 36.0 得力/deli\7534 验收通过
10 得力 7937活页替芯 3 36.0 得力/deli\7937 验收通过
11 得力 5610 档案盒 30mm340g无酸纸 100 350.0 得力/deli\5610 验收通过
12 得力 5683 档案盒 55mm 12 126.0 得力/deli\5683 验收通过
13 得力 3427 信签纸 单线70g-266*190mm 5 15.0 得力/deli\3427 验收通过
14 得力 0231起钉器 5 20.0 得力/deli\0231 验收通过
15 得力 S01 中性笔 26 598.0 得力/deli\S01 验收通过
16 得力 A7 钢笔 3 474.0 得力/deli\A7 验收通过
17 得力 S64 中性笔 2 52.0 得力/deli\S64 验收通过
18 得力 S45 中性笔 4 100.0 得力/deli\S45 验收通过
19 得力 6688 中性笔 0.7mm子弹头 5 110.0 得力/deli\6688 验收通过
20 得力 6881 记号笔 2 32.0 得力/deli\6881 验收通过
21 得力 S936 铅笔 2 20.0 得力/deli\S936 验收通过
22 得力 779 电话机 1 80.0 得力/deli\779 验收通过
23 得力 0766 电热水壶 1 125.0 得力/deli\0766 验收通过
24 现代美 AK-59 中性笔 2 72.0 现代美\AK-59 验收通过
25 得力 5302 文件夹 3 30.0 得力/deli\5302 验收通过
26 得力 8555ES 彩色长尾夹 7 77.0 得力/deli\8555ES 验收通过
27 得力 8551ES 彩色长尾夹 2 34.0 得力/deli\8551ES 验收通过
28 得力 8553ES 彩色长尾夹 2 28.0 得力/deli\8553ES 验收通过
29 得力 8554ES 彩色长尾票夹筒装 48只 2 32.0 得力/deli\8554ES 验收通过
30 惠普 CD-R 光盘 刻录盘 52速700MB 50片 24 2160.0 惠普/HP\CD-R 验收通过
31 得力 5682 档案盒 35mm 24 192.0 得力/deli\5682 验收通过
32 得力 0012 订书针 24/6 1000枚/盒 20 40.0 得力/deli\0012 验收通过
33 得力 8566 长尾票夹 15mm 6# 60只 50 650.0 得力/deli\8566 验收通过
34 得力 5684 档案盒 75mm 10 120.0 得力/deli\5684 验收通过
35 南孚 LR03-2B 电池 7号 10 60.0 南孚/NANFU\LR03-2B 验收通过
36 得力 8552ES 彩色长尾票夹 2 44.0 得力/deli\8552ES 验收通过
37 公牛 GN-216 电源插座 3 216.0 公牛/BULL\GN-216 验收通过
38 南孚 LR6-2B 5号电池 25 150.0 南孚/NANFU\LR6-2B 验收通过
39 得力 0578 卷笔刀 削笔刀单个装单孔 41*36.5*21mm 20 20.0 得力/deli\0578 验收通过
40 优必利 6604 浆糊 260ml 18 54.0 优必利\6604 验收通过
41 斑马 WFSS4秀丽笔 20 130.0 斑马/ZEBRA\WFSS4 验收通过
42 得力 19205 纸杯 100个装 20 360.0 得力/deli\19205 验收通过
43 得力 0603 剪刀 10 50.0 得力/deli\0603 验收通过
44 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: ****办公室 行政科





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