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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2610602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 报告夹 拉杆夹 | 得力/deli拉杆夹 | 包 | 3.00 | 20 | 60 |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 3 | 得力 HM313-36 马克笔 记号笔 | 得力/deliHM313-36 | 支 | 20.00 | 2 | 40 |
| 4 | 得力 BG108-09 文件袋 | 得力/deliBG108-09 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 得力 DLSX-6793 中性笔 | 得力/deliDLSX-6793 | 支 | 30.00 | 1 | 30 |
| 6 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 1.00 | 125 | 125 |
| 7 | 晨光 固体胶 胶棒 | 晨光/M G固体胶 | 个 | 20.00 | 6.5 | 130 |
| 8 | 得力 2036S 美工刀 | 得力/deli2036S | 把 | 6.00 | 5 | 30 |
| 9 | 得力 64103 档案袋 | 得力/deli64103 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 10 | 得力 30406 双面胶带 | 得力/deli30406 | 卷 | 10.00 | 4 | 40 |
| 11 | 得力 云彩纸 彩纸 | 得力/deli彩纸 | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 12 | 得力 9893 大** | 得力/deli9893 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 13 | 得力 DL-1622 计算器 | 得力/deliDL-1622 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 14 | 玛丽 32100 会议记录本 | 玛丽32100 | 本 | 20.00 | 10 | 200 |
| 15 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 16 | 晨光/M G ARP41801 签字笔 书写笔 单支装 | 晨光/M GARP41801 | 支 | 3.00 | 60 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何相儒
联系电话: 199****9006
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: