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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3527
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A819 替芯/铅芯 | 16 | 208.0 | 得力/deli\A819 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S206黑 替芯/铅芯 | 90 | 1170.0 | 得力/deli\S206黑 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S01 中性笔 中性笔 | 19 | 359.1 | 得力/deli\S01 中性笔 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01 中性笔 中性笔 | 15 | 283.5 | 得力/deli\S01 中性笔 | 验收通过 | |
| 5 | 得印 其它校园家具 | 92 | 202.4 | 得印\黑板擦 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 其它校园家具 | 190 | 1356.6 | 得力/deli\挂钩 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DL-7101 胶棒 | 90 | 106.2 | 得力/deli\DL-7101 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 DL5301 文件夹 | 30 | 145.5 | 得力/deli\DL5301 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 蓝色5623ES 档案盒 | 40 | 310.0 | 得力/deli\蓝色5623ES | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |