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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3091
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 铁兄弟 锄头 | 10 | 220.0 | 铁兄弟\光柄小手锄 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-317 3米 多功能插座 | 2 | 110.0 | 公牛/BULL\GN-317 3米 | 验收通过 | |
| 3 | 子弹头 其它插座 | 1 | 96.0 | 子弹头\9.5米 | 验收通过 | |
| 4 | 海乐 尼龙绳 | 30 | 120.0 | 海乐\尼龙绳 | 验收通过 | |
| 5 | 鑫华 铁丝 | 40 | 560.0 | 鑫华\铁丝 | 验收通过 | |
| 6 | 银星 包裹袋/编织袋 | 200 | 600.0 | 银星\编织袋 | 验收通过 | |
| 7 | 绿茶 | 6 | 600.0 | 无品牌\ | 验收通过 | |
| 8 | 绿丰 塑杯 | 1 | 42.0 | 绿丰\一次性塑料杯 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |