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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********601********2026001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 D-LT2451 激光碳粉盒(适用于Lenovo LJ 2405D/ 2455D/2605D/2655DN) | 得力/deliD-LT2451, | 支 | 1.00 | 98 | 98 |
| 2 | 现代美 GP-981 中性笔 | 现代美GP-981, | 盒 | 10.00 | 22 | 220 |
| 3 | 得力 2041 美工刀 | 得力/deli2041, | 把 | 2.00 | 9 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈旭
联系电话: 151****1121
传真:
地址: **省****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: