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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0263
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 墨粉/碳粉 | 4 | 1680.0 | 美能达\C7222 | 验收通过 | |
| 2 | 文件夹 | 5 | 44.0 | 得力\A4 | 验收通过 | |
| 3 | 垃圾筒 | 2 | 50.0 | 得力\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 4 | 杀虫剂 | 26 | 494.0 | 彩虹\杀虫剂 | 验收通过 | |
| 5 | ** | 4 | 20.0 | 得力\9863ES | 验收通过 | |
| 6 | 便签盒/座 | 5 | 80.0 | 得力\便签纸 | 验收通过 | |
| 7 | 签字笔 | 3 | 42.0 | 得力\0.5mm | 验收通过 | |
| 8 | 移动硬盘 | 3 | 2610.0 | 东芝\2T | 验收通过 | |
| 9 | U盘 | 2 | 120.0 | 得力\3723U | 验收通过 | |
| 10 | 硒鼓 | 2 | 230.0 | 惠普\88a | 验收通过 | |
| 11 | 便利贴 | 10 | 30.0 | 得力\彩色便利贴 | 验收通过 | |
| 12 | 胶水 | 10 | 25.0 | 得力\固体胶 | 验收通过 | |
| 13 | 擦手纸 | 2 | 290.0 | 心相印\擦手纸 | 验收通过 | |
| 14 | 开关电源 | 1 | 77.0 | 公牛\开关 | 验收通过 | |
| 15 | 账册封面 | 2 | 32.0 | 得力\财务封面 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |