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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0481
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 B0051 商务公文包 | 3 | 90.0 | 齐心/Comix\B0051 | 验收通过 | |
| 2 | 华辰 香糊 250g 胶水 | 5 | 50.0 | 华辰\香糊 250g | 验收通过 | |
| 3 | 博文 25905 PU/PVC笔记本 | 7 | 140.0 | 博文/bowen\25905 | 验收通过 | |
| 4 | 旺达 一次性纸杯 | 30 | 180.0 | 旺达\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 5 | 高品乐 A4(70G) 打印/复印纸 | 32 | 640.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\A4(70G) | 验收通过 | |
| 6 | 得力 夹子/收纳夹子 | 150 | 150.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 A0234 文件夹 | 20 | 320.0 | 齐心/Comix\A0234 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 10 | 250.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ABPH0201 圆珠笔 | 6 | 300.0 | 晨光/M G\ABPH0201 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |