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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张利萍
项目联系电话:136****2117
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650205
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**区兴禾路19号
采购单位联系人和联系方式:张利萍:136****2117
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****2704B
采购单位预算编码:030002
三、成交信息
成交日期:2026年9月2日
总成交金额(元):23307.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市**区**镇**风情街661-1-102号 | 23307.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 清风 xP38x5Cr 抽纸 | 清风/qingfeng | xP38x5Cr | 20 | 26.0 | 520.0 | |
| 2 | 350ml 矿泉水/纯净水 | 无品牌 | 350ml | 20 | 21.6 | 432.0 | |
| 3 | 金士顿 SA400S37/2048G 固态硬盘 | 金士顿/Kingston | SA400S37/2048G | 3 | 900.0 | 2700.0 | |
| 4 | 得力 ****743 档案袋 | 得力/deli | ****743 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
| 5 | 铼德 DVD+R DL 8.5G 光盘 | 铼德/RiTEK | DVD+R DL 8.5G | 5 | 160.0 | 800.0 | |
| 6 | 得力 3507 打印/复印纸 | 得力/deli | 3507 | 52 | 190.0 | 9880.0 | |
| 7 | 得力 DL3185 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | DL3185 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
| 8 | 得力 33788 中性笔 | 得力/deli | 33788 | 400 | 3.0 | 1200.0 | |
| 9 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号 | 40 | 2.5 | 100.0 | |
| 10 | 500ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 无品牌 | 500ml*24瓶 | 150 | 19.2 | 2880.0 | |
| 11 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli | 0016 | 111 | 2.5 | 277.5 | |
| 12 | 得力 DP054 档案盒 | 得力/deli | DP054 | 11 | 40.0 | 440.0 | |
| 13 | 啄木鸟 DVD-R 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD-R | 12 | 50.0 | 600.0 | |
| 14 | 得力 S62 中性笔 | 得力/deli | S62 | 15 | 29.9 | 448.5 | |
| 15 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli | 30401 | 30 | 15.32 | 459.6 | |
| 16 | 得力 ZC002 彩色复印纸 | 得力/deli | ZC002 | 6 | 175.0 | 1050.0 | |
| 17 | 得力 S59-07 中性笔 | 得力/deli | S59-07 | 20 | 45.0 | 900.0 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: