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一、项目概况
1.项目名称:********事务所服务项目
2. 项目预算:人民币14万元(含税)
3. 服务地点:****院内
4. 服务内容:对医院2025年度内部控制建设情况(制度是否健全、风险点查找是否准确等)、财务收支(单位经营状况)、预算执行(预算编制是否完整准确;是否及时调整预算等)、采购管****政府采购等)、合同管理、资产管理、高值耗材、建设项目管理、管理效果进行审计,并出具年度财务报表审计报告、财务收支及预算执行审计报告、风险评估报告、内控评价报告和管理意见书。
二、参选人资格要求
1.具有独立法人资格,持有有效营业执照,****事务所执业证书。
2.符合《政府采购法》第二十二条相关规定。
3.近3****事业单位、公立医院审计相关业绩。
4.具备稳定专业审计团队,项目不得转包、分包。
5.信用状况良好,在“信用中国”网站无失信被执行人、重大违法”,”等不良记录。
6.熟悉医疗卫生单位财、内控管理业务,能够按照卫健系统管理要求完成审计及整改指导指标。
三、比价文件递交时间、地点标书代写
1.比价文件递交截止日期:2026年9月18日16:00前。标书代写
2.现场递交地点:****一层总务处
3.逾期未送达指定地点或未按照要求密封的比价文件,采购人将予以拒收。
四、联系信息
名 称:****总务处
地 址:**市**区**街9号
联系人:王老师
联系电话:****7306