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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1768
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 90 | 630.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 2 | 雕牌 洗衣粉508克 洗衣液/洗衣粉 | 100 | 500.0 | 雕牌\洗衣粉508克 | 验收通过 | |
| 3 | 飞毛腿 A****1907 84飞毛腿气雾剂驱虫用品 | 24 | 312.0 | 飞毛腿/SCUD\A****1907 | 验收通过 | |
| 4 | 双灯 本色平板卫生纸 平板卫生纸 | 100 | 450.0 | 双灯\本色平板卫生纸 | 验收通过 | |
| 5 | 可心柔 新包装 软包抽取式面纸 | 200 | 400.0 | 可心柔/COROU\新包装 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |