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| ****主体信用评级审计服务项目 | ||
| 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| 1.对公司按照企业会计准则编制的2024年 12月31日、2025年12月31日的资产负债 表,2024年度、2025年度的利润表、现金 流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 表附注进行审计。 2.对公司财务报表整体是否不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并 出具包含审计意见的审计报告。 3.通过执行审计工作,对公司财务报表的下列方面发表审计意见:(1)财务报表是否在 所有重**面按照企业会计准则的规定编 制;(2)财务报表是否在所有重**面公允 反映了甲方2024年12月31日、2025年12 月31日的财务状况以及2024年度、2025年 度的经营成果和现金流量。 4.审阅公司2026年1-9月财务报表及附注。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) | ||
| 否 | ||
| 资产总额(¥846,615,723.37元) | ||
| 资质(资格)要求、执业(职业)人员要求 | ||
| 无 | ||
| 按合同双方约定执行 | ||
| ¥600,000元 至 ¥580,000元 | ||
| 参照《****事务所审 计服务收费标准表》****物价局粤价〔2011〕313号文)规定的标准 | ||
| 否 | ||
| 否 | ||
| 2026-09-04 17:30:00 |