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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N729********266601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 者也 101********034 保安人员防护背心 服务人员服装 | 者也101********034 | 件 | 1.00 | 90 | 90 |
| 2 | 趣行 100****07652 ****检查站防护装备安保器材盾牌 安防配件 | 趣行100****07652 | 个 | 7.00 | 130 | 910 |
| 3 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 24只32mm彩色长尾夹票夹 大桶装票夹 3#中号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 | 得力/deli8553-D | 筒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 4 | 南孚 五号电池 聚能环3代 5号普通干电池 | 南孚/NANFU五号电池 | 节 | 1.00 | 5 | 5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依古丽﹒****卫生院)
联系电话: 139****7500
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: