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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********992********2026001804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 抑菌洗手液12瓶1件 | 蓝月亮/Blue moon洗手液 500g/瓶, | 瓶 | 12.00 | 15.8 | 189.6 |
| 2 | 好媳妇 平板拖把90cm | 好媳妇90CM, | 把 | 3.00 | 45 | 135 |
| 3 | 228 塑胶扫把 | 无品牌228, | 把 | 10.00 | 7 | 70 |
| 4 | 白线棉拖把 | 无品牌白棉线, | 把 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 平板拖把60公分 | 无品牌60, | 把 | 3.00 | 35 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****67001-3
联系电话: 133****8028
传真:
地址: ****实验幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: