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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8086
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 125ml液体胶 | 5 | 17.5 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0027 24/8订书钉 500枚一盒 单盒装 可订50页 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 3 | 金士顿 DTXS/128GB U盘 | 3 | 237.0 | 金士顿/Kingston\DTXS/128GB | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0015 23/10订书钉500枚/盒 可订60页 | 5 | 12.5 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 5 | 富强 AAA 纸杯 | 1 | 150.0 | 富强\AAA | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 ZB010 大卷纸 3层188米 | 10 | 1500.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 DT200 抽纸 | 160 | 2400.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |