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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9781
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7840 白板擦150*50*30(混)(只)3个装 | 7 | 63.0 | 得力/deli\7840 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9383 二联单栏 收据(本) | 30 | 60.0 | 得力/deli\9383 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 D-TN2325 粉盒(适用兄弟7080/7180 2123/2230D/2240D/2250DN/2270DW FAX-2890/2990/联想LJ2400 | 1 | 94.0 | 得力/deli\D-TN2325 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |