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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********26601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7193 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7193 | 件 | 4.00 | 1.6 | 6.4 |
| 2 | 齐心 B2174 文件座/文件架/文件框(四格) | 齐心/ComixB2174 | 组 | 6.00 | 17 | 102 |
| 3 | 得力 S206 笔芯 | 得力/deliS206 | 盒 | 6.00 | 10.5 | 63 |
| 4 | 得力 8566 票夹/长尾夹/黑色15mm | 得力/deli8566 | 筒 | 2.00 | 8.5 | 17 |
| 5 | 得力 8564 票夹/长尾夹/黑色25mm | 得力/deli8564 | 筒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 6 | 得力 8561-1 票夹/长尾夹/黑50mm | 得力/deli8561-1 | 筒 | 4.00 | 12 | 48 |
| 7 | 宝克 PC-1848 中性笔 | 宝克/BaokePC-1848 | 盒 | 22.00 | 19.5 | 429 |
| 8 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli6027 | 把 | 3.00 | 9.5 | 28.5 |
| 9 | 晨光 ADM95098 资料册/60页蓝色 | 晨光/M GADM95098 | 本 | 1.00 | 10 | 10 |
| 10 | 得力 7303 胶水/125ml | 得力/deli7303 | 瓶 | 10.00 | 3 | 30 |
| 11 | 英雄 7006 钢笔 | 英雄/HERO7006 | 支 | 90.00 | 13.5 | 1215 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 侯金洲
联系电话: 139****8218
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: