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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N333********2616207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63102 抽杆夹/文件夹 | 得力/deli63102 | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
| 2 | 公牛 GN-217 多功能插座 | 公牛/BULLGN-217 | 只 | 5.00 | 65 | 325 |
| 3 | 索爱 SA-T55 音箱 | 索爱/soaiySA-T55 | 只 | 1.00 | 1280 | 1280 |
| 4 | 天王星 Q9726 闹钟/挂钟 | 天王星/TelesonicQ9726 | 个 | 14.00 | 120 | 1680 |
| 5 | 绿伞 550g*24瓶/箱 洁厕剂 | 绿伞/LS550g*24瓶/箱 | 瓶 | 120.00 | 6 | 720 |
| 6 | 安全带 | 无品牌无型号 | 个 | 5.00 | 35 | 175 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 白雪梅
联系电话: 188****1410
传真:
地址: ****园区滨河路23号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: