苏仙区商务局关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年09月02日
摘要信息
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****1815

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年9月2日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 爱国者 U368 128G U盘 U盘128G 1 168.0 爱国者/aigo\U368 128G 验收通过
2 爱国者 U368 U盘 64GU盘 2 240.0 爱国者/aigo\U368 验收通过
3 立信 财务证明用品 凭证包角 1 10.0 立信\195-36 验收通过
4 三益 财务证明用品 三益会计封面 1 18.0 三益\22-584 验收通过
5 得力 30024 胶带/胶纸/胶条 双面胶 32 48.0 得力/deli\30024 验收通过
6 GT2 中性笔 得力按动笔 6 172.8 得力/deli\GT2 验收通过
7 艺福堂 茶叶罐 茶叶 5 240.0 艺福堂\Y31259 验收通过
8 得力 POP广告纸/爆炸贴 得力方形便利贴 2 8.0 得力/deli\21553 验收通过
9 广博 文件栏 文件盒 10 174.1 广博/Guangbo\广博A88073 验收通过
10 可得优 文件栏 文件筐 1 40.0 可得优/KW-TRIO\WL-10 验收通过
11 妙洁 5115 抹布 抹布 6 18.0 妙洁/magic\5115 验收通过
12 美丽雅 胶棉拖把 海绵拖把 2 160.0 美丽雅/MARYYA\HC065765 验收通过
13 惠朗 财务证明用品 A4凭证盒 20 80.0 惠朗\1135 验收通过
14 晨光 FXP963D7 橡皮 橡皮擦 30 45.0 晨光/M G\FXP963D7 验收通过
15 晨光 不干胶自粘袋 16 32.0 晨光/M G\18 验收通过
16 得力2025美工刀(混)(把) 2 7.1 得力/deli\2025 验收通过
17 得力5901抽杆夹 20 60.0 得力/deli\5901 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 王幼菊





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2026-09-02
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