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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M082********00405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5622ES 得力/deli 5622ES_35mm档案盒(蓝)(个) | 得力/deli5622ES | 个 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 2 | 晨光(M G)中性笔芯按动子弹头0.5mm 适用K35 G-5系列替芯签字笔替芯 AGR67T02 墨蓝色1盒【20支/盒】 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 2.00 | 19 | 38 |
| 3 | 晨光陶瓷球珠直液式签字笔ARP50901 0.5【12支/盒】 | 晨光/M GARP50901 | 盒 | 1.00 | 45 | 45 |
| 4 | 得力 18168-05 得力/deli18168-05**线插座(白) | 得力/deli18168-05 | 个 | 1.00 | 53.35 | 53.35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈有水
联系电话: ****630****
传真:
地址: **市滨河大道公路大厦
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市银城街道银山路1号
附件信息: