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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N766********2612002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 9018 钢笔 | 英雄/HERO9018 | 支 | 5.00 | 30 | 150 |
| 2 | 全品屋 装扮用品 气球生日装饰 | 全品屋气球 | 包 | 3.00 | 20 | 60 |
| 3 | 樱花 XRFW-100 橡皮 | 樱花/SakuraXRFW-100 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 4 | 晨光 HAPY0064 笔记本/学生用笔记本 | 晨光/M GHAPY0064 | 本 | 25.00 | 5 | 125 |
| 5 | 得力 S110宝珠笔 得力 签字笔 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliS110宝珠笔 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
| 6 | 乔丹 AOA****502 篮球 足球 乒乓球 羽毛球 | 乔丹AOA****502 | 只 | 2.00 | 55 | 110 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 穆谢热普
联系电话: 177****0138
传真:
地址: **县依甫巴扎西路42号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: