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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026002001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兰诗 GJ-0158拖把 | 兰诗GJ-0158, | 把 | 80.00 | 10 | 800 |
| 2 | 老管家 洁厕灵1瓶 卫生间洁厕灵清洁剂500g | 老管家洁厕灵1瓶, | 瓶 | 80.00 | 15 | 1200 |
| 3 | 利尔康 500g 500g 84消毒液 | 利尔康/LIRCON500g, | 瓶 | 100.00 | 3 | 300 |
| 4 | GJXBP 166407 166407 长柄老式扫把 硬毛冰丝(冰珠)配木柄加宽扫把 | GJXBP166407, | 把 | 100.00 | 5 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冯世波
联系电话: 159****6119
传真:
地址: **市大坝镇**街135号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: