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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**自治区本级
预算金额(元):930.00
采购人及联系方式:刘芮嘉/153****4407
采购计划备案书/核准书编号:
采购方式:电子卖场(协议采购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2026-09-02 16:19
成交金额:930.00,大写(人民币):玖佰叁拾元整。
| 墨水/补充液/墨囊 | 凌美/LAMY, 墨水/补充液/墨囊 凌美/LAMY LM-50 笔用墨水/钢笔/多色/50/1, LM-50, 数量:6; | 6 | ¥99.0000 | ¥594.00 | |
| 胶带 | 晨光/M G, 晨光/M G AJD97388 胶带 高透明封箱打包胶带 48mm*100y 单卷, AJD97388, 数量:12; | 12 | ¥13.0000 | ¥156.00 | |
| 便笺盒/卡片索引盒 | 益而高/EAGLE, 益而高/EAGLE 654 办公消耗用品 》 文教用品 》 文具 》 便笺盒/卡片索引盒 告示贴便利贴便条纸N次贴便签本便条纸12本/包 黄色12本, 654, 数量:60; | 60 | ¥3.0000 | ¥180.00 | |
| 合计 | ¥930.00 大写(人民币): 玖佰叁拾元整 | ||||
采购单位:****
2026年09月02日