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****医院那拉****人民医院)分院关于票夹/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****医院那拉****人民医院)分院关于票夹/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:乌力江
项目联系电话:156****7563
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654025
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****医院那拉****人民医院)分院
采购单位地址:****县那拉提镇
采购单位联系人和联系方式:乌力江:156****7563
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****98961
采购单位预算编码:080005
三、成交信息
成交日期:2026年9月2日
总成交金额(元):2185 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****产品店 | **维吾尔自治区**那拉提镇那拉提街209号 | 2185.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 8555-D 票夹/长尾夹 5#混色长尾夹19mm*100只 | 得力/deli | 8555-D | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 2 | 得力 24819 奖状/证书 单本12K荣誉证书 | 得力/deli | 24819 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 3 | 得力 剪刀 黑色6027# | 得力/deli | 6027 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 4 | 得力 0037 回形针座/盒 | 得力/deli | 0037 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 5 | 紫光 DVD+R 光盘 | 紫光/Unisscan | DVD+R | 6 | 100.0 | 600.0 | |
| 6 | 得力 SH100 记号笔/粗笔 | 得力/deli | SH100 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
| 7 | 齐心 MC-35 档案盒 | 齐心/Comix | MC-35 | 30 | 7.0 | 210.0 | |
| 8 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli | 5623 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
| 9 | 得力 9879 得力9879光敏印油(红)(瓶) | 得力/deli | 9879 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 10 | 齐心(comix)C-1364语音计算器 | 齐心/Comix | C-1364 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: