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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N734********265201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 50ml-24瓶 胶水 | 得力/deli50ml-24瓶 | 盒 | 1.00 | 40 | 40 |
| 2 | 得力 5682 档案盒3.5cm | 得力/deli5682 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 3 | 得力 0368 省力订书机 | 得力/deli0368 | 台 | 1.00 | 30 | 30 |
| 4 | 爱好/AIHAO X-50 直液式全针管中性笔 | 爱好/AIHAOX-50 | 件 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依古丽﹒艾斯凯尔
联系电话: 186****9881
传真:
地址: **市塔乃依北路51号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: