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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026002808
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 鑫富发 500ML 洁厕剂 | 鑫富发500ML, | 件 | 2.00 | 60 | 120 |
| 2 | 得力 7102 固体胶(21g) 12支/盒 | 得力/deli7102, | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 3 | 远洋 16K备课本 教学用本 | 远洋16K备课本, | 本 | 20.00 | 7 | 140 |
| 4 | 越洋 60*80 900只黑色垃圾袋 | 越洋60*80, | 组 | 2.00 | 180 | 360 |
| 5 | 得力 8552 长尾票夹套装(混)(82只/筒) (单位:筒) | 得力/deli8552, | 筒 | 6.00 | 19 | 114 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520********7006
联系电话: 153****4867
传真:
地址: ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: