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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N583********266802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-201 | 支 | 10.00 | 60 | 600 |
| 2 | 得实 80D-8 色带/碳带 | 得实/DASCOM80D-8 | 个 | 10.00 | 25 | 250 |
| 3 | 得力 12006 商标纸/标签纸 | 得力/deli12006 | 卷 | 12.00 | 25 | 300 |
| 4 | 天威黑色硒鼓 Q2612A | 天威/PRINT-RITEHP-Q2612A | 支 | 10.00 | 220 | 2200 |
| 5 | 啄木鸟 DVD+R DVD空光盘 | 啄木鸟/PLOVERDVD+R | 盒 | 10.00 | 60 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 布尔兰
联系电话: 193****5107
传真:
地址: **维吾尔自治区****县塔勒德镇阿西木街019号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: