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根据《中华人民**国审计法》第十九条的规定,****审计局派出审计组对**市2025年度市本级财政预算执行和其他财政收支及决算(草案)编制情况进行了审计,并对有关事项进行了延伸审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
2025年,市本级一般公共预算收入12.4亿元,支出45.72亿元。政府性基金收入17.7亿元,支出22.97亿元。国有资本经营收入0.1亿元,支出0.02亿元。
二、审计发现的主要问题
1.未及时清理收回存量资金30.24万元。
2.国有资本经营预算支出执行率低,实际支出仅占预算的20.16%。
3.5个市属国有企业逾期上缴国有资本收益。
4.未下达国有资本经营年初预算197万元。
5.11个单位资产配置预算编制不完整。
6.7个单位预算信息公开不及时。
7.1个专项资金项目购买的家具家电未纳入固定资产管理16.99万元。
三、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,****审计局已依法出具了审计报告,提出了审计建议,****财政局正在积极整改,具体整改结果由其向社会公告。