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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6027
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 生活家电配件 | 3 | 234.0 | 公牛/BULL\GN-610 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYXKK71 单据/收据/凭证 | 10 | 25.0 | 晨光/M G\APYXKK71 | 验收通过 | |
| 3 | 用友 账本/账册 | 1 | 20.0 | 用友/yonyou\账本 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 6 | 78.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 5 | 枪手 **清爽香型 灭鼠/杀虫剂 | 2 | 36.0 | 枪手/GUNNER\**清爽香型 | 验收通过 | |
| 6 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 3 | 36.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |