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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M090********00023
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S02 中性笔 | 得力/deliS02 | 盒 | 2.00 | 23 | 46 |
| 2 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 10.00 | 3.8 | 38 |
| 3 | 金值 JK5037 白色无尘粉笔 | 金值JK5037 | 盒 | 40.00 | 5.5 | 220 |
| 4 | 金值 JK5038 彩色无尘粉笔 | 金值JK5038 | 盒 | 40.00 | 5.5 | 220 |
| 5 | 得力 7834 板擦 | 得力/deli7834 | 个 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 6 | 得力 7408 16K打印/复印纸 | 得力/deli7408 | 箱 | 4.00 | 172 | 688 |
| 7 | 得力 S26-A 中性笔 | 得力/deliS26-A | 盒 | 5.00 | 27 | 135 |
| 8 | 得力 0010 得力/deli 0010订书钉10#(1000枚/盒)(单位:10盒) | 得力/deli0010 | 盒 | 5.00 | 6 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **生
联系电话: ****708****
传真:
地址: **省**市高家镇高家村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市**南路
附件信息: