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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 275********22001664
四、 *合同编号: ****7972
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 3 | 60.0 | 得力/deli\33425 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9868 印油/印泥/** | 5 | 22.5 | 得力/deli\9868 | 验收通过 | |
| 3 | 饮用天然水 380ml*24 矿泉水/纯净水 农夫山泉饮用天然水 | 2 | 66.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml*24 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM95094 文件夹 | 5 | 47.5 | 晨光/M G\ADM95094 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ASC99360 回形针座/盒 | 2 | 23.0 | 晨光/M G\ASC99360 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9534 票夹/长尾夹 | 3 | 48.0 | 得力/deli\9534 | 验收通过 | |
| 7 | 电话机(有绳/无绳/网络) 步步高/BBK W101无绳电话机 无线座机 子母机 | 1 | 376.0 | 步步高/BBK\W101 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6791 0.5mm台笔 (单位:支) 黑 | 5 | 21.85 | 得力/deli\6791 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |