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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0971
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 64104 档案袋280g牛皮纸票据收纳袋 侧宽6cm标书合同文件袋资料袋 10只装 | 8 | 112.0 | 得力/deli\64104 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 四联金属文件篮 | 3 | 213.0 | 得力/deli\78986 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 19208 纸杯 竹纤维 加厚一次性水杯 100只/袋 | 10 | 185.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7540 橡皮4B 2块/包 (单位:包) 黄 美术用 | 20 | 38.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01 宝珠/走珠/签字笔0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔 黑色 12支/盒 | 3 | 49.5 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 6 | 笔记本 | 30 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 得力 起钉器 | 5 | 17.5 | 得力/deli\0232 | 验收通过 | |
| 8 | 垃圾袋 | 15 | 210.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 维达 3层108抽*24包 抽纸 | 3 | 189.0 | 维达/Vinda\3层108抽*24包 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ADM95094 文件夹 | 20 | 190.0 | 晨光/M G\ADM95094 | 验收通过 | |
| 11 | 蓝月亮洗手液 | 5 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 APSN1277 卷笔刀/削笔器 | 4 | 12.0 | 晨光/M G\APSN1277 | 验收通过 | |
| 13 | 路由器 | 1 | 158.0 | 小米\AC2100 | 验收通过 | |
| 14 | 得力(deli) 0012 通用订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 1盒装 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |