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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N556********262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 绳子 | 国产国产 | 卷 | 5.00 | 20 | 100 |
| 2 | 得力 6372 固体胶棒 胶棒 | 得力/deli6372 | 个 | 40.00 | 10 | 400 |
| 3 | 得力 ****00839 A4过塑膜 塑封膜 | 得力/deli****00839 | 包 | 20.00 | 45 | 900 |
| 4 | N次贴 36501-J6 便签本/便条纸/N次贴 即时贴 | N次贴36501-J6 | 套 | 6.00 | 30 | 180 |
| 5 | 晨光 AJD97395 双面胶带 | 晨光/M GAJD97395 | 卷 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热合曼江﹒克力马吉
联系电话: 151****3777
传真:
地址: 哈拉奇乡**村**路一组八号院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: