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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M090********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晶晶 滑滑沙 彩泥/橡皮泥 | 晶晶滑滑沙 | 桶 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 红双喜 3010 羽毛球拍 | 红双喜/DHS3010 | 支 | 10.00 | 68 | 680 |
| 3 | 李宁 篮球 | 李宁/Lining7号篮球 | 件 | 4.00 | 128 | 512 |
| 4 | 晨光 FPS90610 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M GFPS90610 | 个 | 29.00 | 12 | 348 |
| 5 | 得力 70854 文具盒 | 得力/deli70854 | 个 | 54.00 | 15 | 810 |
| 6 | 晨光 XGP30119 中性笔 | 晨光/M GXGP30119 | 盒 | 30.00 | 45 | 1350 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李轩
联系电话: ****947****
传真:
地址: **市****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市******内
附件信息: