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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7132
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中性笔 | 10 | 145.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 2 | 粉盒 | 5 | 740.0 | 格之格\9030 | 验收通过 | |
| 3 | 光驱/刻录/DVD | 2 | 176.0 | 联想/lenovo\DVD | 验收通过 | |
| 4 | 墨盒 | 4 | 216.0 | 爱普生/epson\672 | 验收通过 | |
| 5 | 荧光笔 | 5 | 72.5 | 得力/deli\86380 | 验收通过 | |
| 6 | U盘 | 1 | 73.0 | 雷克沙/lexar\64G | 验收通过 | |
| 7 | 纸质档案 | 100 | 200.0 | 得力/deli\3cm | 验收通过 | |
| 8 | 硒鼓 | 7 | 1085.0 | 格之格\2612A | 验收通过 | |
| 9 | 硒鼓 | 3 | 444.0 | 格之格\045 | 验收通过 | |
| 10 | 硒鼓 | 1 | 175.0 | 格之格\154 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |