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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********658********2026001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3724 DVD-R(雾银)(50片/筒) | 得力/deli3724, | 桶 | 2.00 | 120 | 240 |
| 2 | 广博 A88014 A4档案盒75mm 资料收纳盒/ 明丽蓝档案盒 | 广博/GuangboA88014, | 个 | 70.00 | 10 | 700 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 1000枚/盒 | 得力/deli0012, | 盒 | 50.00 | 1.5 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 522****41001
联系电话: ****069
传真:
地址: ****社区县委大院内
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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