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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:恩克吉力
项目联系电话:0909-****767
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652723
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县博格达尔镇三峡西路36号
采购单位联系人和联系方式:恩克吉力:139****1355
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****91171
采购单位预算编码:017001
三、成交信息
成交日期:2026年9月3日
总成交金额(元):7039 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****博州**县博格达尔镇孟克特南街2号 | 7039.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 佳帮手 垃圾桶 | 佳帮手 | 垃圾桶 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 2 | 纽赛 NS081 订书机 | 纽赛/NUSIGN | NS081 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 3 | 得力 9181 文件篮 文件筐(铁) | 得力/deli | 9181 | 10 | 65.0 | 650.0 | |
| 4 | 得力 无型号 文件夹配件 彩色长尾票夹5# | 得力/deli | 无型号 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
| 5 | 晨光 AWG97003 固体胶水 | 晨光/M G | AWG97003 | 20 | 72.0 | 1440.0 | |
| 6 | 西玛 8809 单据/收据/凭证 | 西玛/simaa | 8809 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
| 7 | 心相印 99.9%杀毒湿巾 湿巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 99.9%杀毒湿巾 | 12 | 60.0 | 720.0 | |
| 8 | 庄太太ZTT-9019 平板拖把 | 庄太太 | 庄太太ZTT-9019 | 3 | 103.0 | 309.0 | |
| 9 | 雅高 桌面清洁套装 抹布 | 雅高 | 抹布 | 20 | 9.0 | 180.0 | |
| 10 | 得力 8902 笔筒/座/插/架 笔筒 | 得力/deli | 8902 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 11 | HERO/英雄 6160钢笔 | 英雄/HERO | 6160 | 30 | 65.0 | 1950.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: