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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********262601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 Q310 50张纸拉杆夹 | 齐心/ComixQ310 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 2 | 慧洋 A4 70克 彩色复印纸 | 慧洋A4 70克 | 包 | 30.00 | 11 | 330 |
| 3 | 齐心 Q310-1 文件夹 | 齐心/ComixQ310-1 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 4 | 得力7838 板擦 | 得力/deli得力7838 | 个 | 60.00 | 5 | 300 |
| 5 | 齐心 B2673 胶水 | 齐心/ComixB2673 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU聚环能7号碱性电池 | 节 | 150.00 | 2.41 | 361.5 |
| 7 | 南孚 5号电池 碱性电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 板 | 180.00 | 5 | 900 |
| 8 | 齐心 JP4515-6 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJP4515-6 | 卷 | 7.00 | 43.9 | 307.3 |
| 9 | 齐心 TMC-837 电子计算器 | 齐心/ComixTMC-837 | 个 | 10.00 | 14 | 140 |
| 10 | 喜通 A16-923 工作日记本 | 喜通A16-923 | 本 | 500.00 | 2 | 1000 |
| 11 | 喜通 16-940 喜通 16-940 记事本 班级日志16K班级事务处理班级日志 1本 | 喜通16-940 | 本 | 60.00 | 4.96 | 297.6 |
| 12 | 得力 LQ392 得力 LQ392 抹布/毛巾 | 得力/deliLQ392 | 条 | 35.00 | 12 | 420 |
| 13 | 得力 7093 得力文具固体胶棒 PVP 7093强力固体胶水 手工课胶棒胶水 | 得力/deli7093 | 支 | 60.00 | 2.9 | 174 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闫春林
联系电话: 158****9887
传真:
地址: **县**镇街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: