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采购人(甲方):****
地址:**自治区_**市_****分局****派出所
联系方式:150****2992
供应商(乙方):****
地址:**市**区水上公园对过
联系方式:158****2086
| 1 | 前杠下沿,采购数量:1.0000; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
| 2 | LED灯泡,采购数量:1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 3 | 顶棚,采购数量:1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 4 | 工时费,采购数量:1.0000; | 1(次) | 350.00 | 350.00 |
| 5 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 6 | 水箱胶堆,采购数量:2.0000; | 2(个) | 35.00 | 70.00 |
| 7 | 水箱框架,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 450.00 | 450.00 |
合同金额: 2440.00元,大写(人民币):贰仟肆佰肆拾元整
| 1 | 前杠下沿,采购数量:1.0000; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
| 2 | LED灯泡,采购数量:1.0000; | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
| 3 | 顶棚,采购数量:1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 |
| 4 | 工时费,采购数量:1.0000; | 1(次) | 350.00 | 350.00 |
| 5 | 防冻液,采购数量:2.0000; | 2(个) | 100.00 | 200.00 |
| 6 | 水箱胶堆,采购数量:2.0000; | 2(个) | 35.00 | 70.00 |
| 7 | 水箱框架,采购数量:1.0000; | 1(桶) | 450.00 | 450.00 |
合同金额: 2440.00元,大写(人民币):贰仟肆佰肆拾元整
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2026年09月03日