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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****店
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N740********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 莱盛光标 LSGB-BRO-TN1035 粉盒 | 莱盛光标/LSGBLSGB-BRO-TN1035 | 支 | 13.00 | 140 | 1820 |
| 2 | 得力 6230 直尺 | 得力/deli6230 | 把 | 1.00 | 2 | 2 |
| 3 | 兄弟 DR-1035 硒鼓(包含上门安装) | 兄弟/BROTHERDR-1035 | 个 | 16.00 | 170 | 2720 |
| 4 | 联强 CC388A 墨粉/碳粉(包含上门安装) | 联强CC388A | 瓶 | 136.00 | 70 | 9520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 林英南
联系电话: 138****8762
传真:
地址: **市**路1189号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: