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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N740********261802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 LQ502 纸杯 | 得力/deliLQ502 | 袋 | 4.00 | 10 | 40 |
| 2 | 得力 21901 口取纸 | 得力/deli21901 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
| 3 | 得力 18744 垃圾袋 | 得力/deli18744 | 捆 | 11.00 | 6.5 | 71.5 |
| 4 | 得力 9574 垃圾袋 | 得力/deli9574 | 捆 | 24.00 | 28 | 672 |
| 5 | 飞利浦 VTR9100 优盘 | 飞利浦/PhilipsVTR9100 | 支 | 6.00 | 120 | 720 |
| 6 | 得力 22298 笔记本 | 得力/deli22298 | 本 | 10.00 | 17 | 170 |
| 7 | 得力 6076 文具剪刀 | 得力/deli6076 | 把 | 3.00 | 7 | 21 |
| 8 | 申士 D18 笔记本 | 申士/SNSIRD18 | 本 | 1.00 | 20 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吕琪
联系电话: 139****4111
传真:
地址: **大街1688号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: