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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11Nssjtxx123****5401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3344 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3344 | 本 | 60.00 | 19 | 1140 |
| 2 | 得力 70802-36 三角杆马克笔(混)(盒) | 得力/deli70802-36 | 盒 | 60.00 | 30 | 1800 |
| 3 | 晨光 HAGP1456 文具套装/礼盒 故宫文化联名学生考试套装 金榜题名15件套 | 晨光/M GHAGP1456 | 套 | 60.00 | 20 | 1200 |
| 4 | 三菱 UBA-188 中性笔 | 三菱/uniUBA-188 | 支 | 86.00 | 10 | 860 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹鑫
联系电话: 156****4088
传真:
地址: ****市**镇**东路30号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: