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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **县新希望文体
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5253
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 平板拖把 平板一字拖把 | 1 | 55.0 | 得力/deli\325414 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 平板拖把 平板一字拖把 | 2 | 130.0 | 得力/deli\325414 | 验收通过 | |
| 3 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 30 | 234.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 得力5501文件袋(透明)(只) | 100 | 200.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 5 | 得力19500-胶棉拖把(滚压式)(灰色)(把)(****37068PCS) | 2 | 130.0 | 得力/deli\19500 | 验收通过 | |
| 6 | 得力6053镀钛剪刀(混)(把) | 4 | 62.0 | 得力/deli\6053 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5623ES 档案盒 | 40 | 420.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5624ES 档案盒 | 50 | 700.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli S143办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 (单位:盒)黑 | 5 | 220.0 | 得力/deli\S143 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |