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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4935
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天一铜挂锁 | 1 | 15.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 李宁口哨 | 8 | 312.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 天好洗脸盆中号 | 1 | 8.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 飘柔洗发水400L | 8 | 304.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 天宝雨靴加绒 | 6 | 330.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 得力文件夹双夹零售服务 | 6 | 78.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 晨光按动水笔黑色零售服务 | 26 | 910.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 得力30厘米钢直尺零售服务 | 1 | 10.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 小黑帽蟑螂药18颗装零售服务 | 3 | 114.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 电池5号 | 38 | 190.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 电池7号 | 35 | 175.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 大盘纸 | 100 | 1250.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 5米6孔插板 | 2 | 136.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 透明胶 | 4 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 烤火炉 | 1 | 68.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 金派笔记本18K | 100 | 2500.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 垃圾袋40红 | 1 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 垃圾袋36黑 | 3 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 晨光长尾夹15 | 3 | 36.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 顺美 SM-1180 挂钩/粘钩 | 4 | 24.0 | 顺美\SM-1180 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |