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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8776
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 电动工具 | 69 | 345.0 | 南孚/NANFU\1 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 电动工具 | 40 | 100.0 | 南孚/NANFU\7 | 验收通过 | |
| 3 | 农夫山泉 19L桶装水 矿泉水/纯净水 | 5 | 71.5 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\19L桶装水 | 验收通过 | |
| 4 | 水润洞庭 饮用纯净水10L 矿泉水/纯净水 | 120 | 1200.0 | 水润洞庭\饮用纯净水10L | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 ZB022 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 60 | 2160.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB022 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 一包 纸杯 | 100 | 1200.0 | 妙洁/magic\一包 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 夹子/收纳夹子 | 36 | 648.0 | 得力/deli\999 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 纸杯 | 70 | 840.0 | 得力/deli\19207 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |