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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:达娜
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**维吾尔自治区****市胜利街109号
采购单位联系人和联系方式:蒲雪伟:158****0981
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****36798
采购单位预算编码:416001
三、成交信息
成交日期:2026年9月3日
总成交金额(元):1300 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市胜利街252号1层5号门面 | 1300.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 开拓者 KT132-D 修枝剪/修树据 | 开拓者 | KT132-D | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 2 | 先锋 1885 修树枝剪刀 | 先锋/SINGFUN | 1885 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 3 | 越洋 YY-240L 大垃圾袋 | 越洋 | YY-240L | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 4 | 晨光 ADM94812 文件夹/拉杆夹 | 晨光/M G | ADM94812 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 5 | 得力 72773 文件夹/拉杆夹 | 得力/deli | 72773 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 6 | 齐心 B2667 胶棒 | 齐心/Comix | B2667 | 1 | 47.0 | 47.0 | |
| 7 | 超威 500g 洁厕剂 | 超威 | 500g | 4 | 7.0 | 28.0 | |
| 8 | 华为 电纸书充电器/充电器 | 华为/Huawei | 充电器 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
| 9 | 得力 24502 活页替芯/活页本 | 得力/deli | 24502 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
| 10 | 科思特 TO-400 粉盒 粉盒 | 科思特/KST | TO-400 粉盒 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
| 11 | 科思特 兄弟通用粉 (100G) 墨粉/碳粉 | 科思特/KST | 兄弟通用粉 (100G) | 4 | 60.0 | 240.0 | |
| 12 | 联想 7218齿轮 1035打印机定影齿轮 | 联想/lenovo | 7218齿轮 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
| 13 | 蓝月亮 84消毒液1.2kg 家居消毒液 | 蓝月亮/Blue moon | 84消毒液1.2kg | 3 | 7.0 | 21.0 | |
| 14 | 得力 83150 光盘空白刻录盘50片DVD+R【4.7G16倍速】 | 得力/deli | 83150 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: