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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2620801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 劲彩 HP 388A 加黑粉 墨粉/碳粉 适用惠普 P1007 M1136 CB435 CF278A 专业版 70g(1500页) | 劲彩HP 388A 加黑粉 | 支 | 5.00 | 60 | 300 |
| 2 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+R | 盒 | 1.00 | 125 | 125 |
| 3 | SED001 飚王(SSK) 外置USB光驱 刻录机 | 飚王/SSKSED001 | 个 | 1.00 | 290 | 290 |
| 4 | 科思特CRG337硒鼓 匠心版 | 科思特/KSTK CRG337 匠心版 | 个 | 1.00 | 240 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 办公室采购员
联系电话: 178****7466
传真:
地址: **维吾尔自治区****市胜利街109号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: