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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********261
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63201 档案盒 | 得力/deli63201 | 箱 | 10.00 | 25 | 250 |
| 2 | 妙洁 MDCB100 纸杯 | 妙洁/magicMDCB100 | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 妙洁 抽绳束口圾袋100入 垃圾袋 | 妙洁/magic抽绳束口圾袋100入 | 包 | 10.00 | 22 | 220 |
| 4 | 得力 53276 胶棒固体胶 | 得力/deli53276 | 支 | 6.00 | 5 | 30 |
| 5 | 蜻蜓 8900 铅笔 | 蜻蜓/TOMBOW8900 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
| 6 | 南孚 CR1616 普通干电池 | 南孚/NANFUCR1616 | 盒 | 3.00 | 150 | 450 |
| 7 | 美工刀 | 得力/deli2003 | 件 | 6.00 | 5 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵杰
联系电话: 131****0321
传真:
地址: ****三东路1****中心西附楼三楼40305室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: