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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB159033X****2002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 大卫 H5 马桶刷/厕所刷 | 大卫H5 | 个 | 9.00 | 15 | 135 |
| 2 | 得力 6260 各类尺/三角板 直尺 | 得力/deli6260 | 把 | 7.00 | 5 | 35 |
| 3 | 达豪 强力型 灭鼠/杀虫剂 粘鼠板 灭鼠板 | 达豪强力型 | 张 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 九千谷 镰刀 | 九千谷镰刀 | 把 | 4.00 | 25 | 100 |
| 5 | 梅花 9060 挂锁普通锁 | 梅花9060 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 6 | 得力 33192 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli33192 | 筒 | 5.00 | 20 | 100 |
| 7 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 魏勤奋
联系电话: 193****3753
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: