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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****在线询价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N792********2619803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 华顺 背景布类 | 详见附件 | 件 | 6.00 | 80 | 480 |
| 2 | 卡伊洁 日常护理 | 详见附件 | 包 | 4.00 | 60 | 240 |
| 3 | 恩佳 文化创意包/袋 | 详见附件 | 个 | 430.00 | 14 | 6020 |
| 4 | 乃力 游泳设备 | 详见附件 | 件 | 4.00 | 68 | 272 |
| 5 | 炫创 游泳设备 | 详见附件 | 件 | 5.00 | 6 | 30 |
| 6 | 恒胜 磨具 | 详见附件 | 个 | 2.00 | 320 | 640 |
| 7 | 达利园 新鲜蛋糕 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 380 | 380 |
| 8 | 士力架 花生夹心巧克力 士力架 | 详见附件 | 盒 | 5.00 | 44 | 220 |
| 9 | 晨光 文具套装 | 详见附件 | 套 | 430.00 | 5.9 | 2537 |
| 10 | 飞五 中小型健身器材配件 | 详见附件 | 个 | 1.00 | 24 | 24 |
| 11 | 日常护理 | 详见附件 | 袋 | 60.00 | 13 | 780 |
| 12 | 迎新背景板 | 详见附件 | 块 | 4.00 | 1501 | 6004 |
| 13 | 得力 卡套/证件套 | 详见附件 | 个 | 430.00 | 3 | 1290 |
| 14 | 收纳箱/盒/袋 | 详见附件 | 个 | 10.00 | 45.5 | 455 |
| 15 | 打卡展板 | 详见附件 | 张 | 1.00 | 380 | 380 |
| 16 | 星空 板架 | 详见附件 | 套 | 10.00 | 28 | 280 |
| 17 | 漆扇绘制材料包 | 详见附件 | 个 | 4.00 | 16 | 64 |
| 18 | 彩色便利贴 | 详见附件 | 本 | 430.00 | 0.3 | 129 |
| 19 | 得力 7577 奖状/证书 | 详见附件 | 本 | 430.00 | 6 | 2580 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈强
联系电话: 181
传真: /
地址: **市**路89号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: