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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6759
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGPA3201 中性笔 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\AGPA3201 | 验收通过 | |
| 2 | 印油/印泥/** 西玛 21564 光敏印油红色大瓶 | 4 | 200.0 | 西玛/simaa\21564 | 验收通过 | |
| 3 | 得力6001剪刀(混)(把) | 10 | 110.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M G APYVQ959 70g复印纸 500张/包 | 4 | 760.0 | 晨光/M G\APYVQ959 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |